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市投控集團(tuán)召開2023年度內(nèi)部審計工作會議

閱讀次數(shù):5044?|?信息來源:審計考核部?|?發(fā)布時間:2023-11-14

11月10日,市投控集團(tuán)召開2023年內(nèi)部審計工作會議,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話和指示批示精神,認(rèn)真貫徹落實國家審計署、國務(wù)院國資委關(guān)于內(nèi)部審計工作的要求,及省委、省政府,市委、市政府關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督相關(guān)文件要求,總結(jié)2023年內(nèi)部審計工作,部署2024年內(nèi)部審計重點任務(wù)。

集團(tuán)黨委書記、董事長汪偉主持會議并講話,各二級集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人、審計部門負(fù)責(zé)人參加會議。

會議指出

總體看內(nèi)部審計各項工作基本按年初制定的計劃推進(jìn),但個別單位也存在進(jìn)度滯后,問題整改不到位情況,在今年剩下的兩個月時間里要進(jìn)一步梳理,確保年度工作目標(biāo)完成。

會議強(qiáng)調(diào)

要不斷加強(qiáng)黨委對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)部審計工作涉及審計計劃確定、審計情況報告、違規(guī)事項處理、違法問題移送等重大事項的,應(yīng)當(dāng)向公司黨委報告。

要強(qiáng)化集團(tuán)對內(nèi)部審計工作的統(tǒng)一管控。對所屬二級集團(tuán)及下屬企業(yè)內(nèi)部審計工作統(tǒng)一制定審計計劃、確定審計標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)配審計資源,二級集團(tuán)內(nèi)部審計計劃、審計報告、審計發(fā)現(xiàn)問題、整改落實情況應(yīng)向集團(tuán)內(nèi)部審計部門報告,審計發(fā)現(xiàn)的重大損失、重要事件和重大風(fēng)險應(yīng)及時向集團(tuán)公司報告。

要依法依規(guī)審計,不斷提高審計人員業(yè)務(wù)水平。企業(yè)內(nèi)部審計作為國家審計的重要組成部分,憲法確定了審計監(jiān)督的法定地位,明確了實行審計監(jiān)督制度。集團(tuán)公司內(nèi)部審計人員要持續(xù)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),不斷提升自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,以適應(yīng)集團(tuán)公司新形勢新發(fā)展的要求,要努力打造崇法求真、善于諫言、無私無畏、敢于擔(dān)當(dāng)、勇于創(chuàng)新的新型審計隊伍。

要圍繞集團(tuán)中心工作及發(fā)展大局開展工作。內(nèi)部審計工作要圍繞集團(tuán)公司“千百十”經(jīng)營目標(biāo)及全市“產(chǎn)業(yè)推進(jìn)器、城市運(yùn)營商”的定位,從實際出發(fā),以風(fēng)險為導(dǎo)向,開展經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。為集團(tuán)公司科學(xué)管理、合規(guī)經(jīng)營、防范風(fēng)險、提升經(jīng)營業(yè)績發(fā)揮積極作用。

要重視問題,強(qiáng)化整改,實現(xiàn)審計成果的有效利用。審計整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”同樣重要。審計的目的不僅僅是揭露問題,更重要的是通過發(fā)掘問題產(chǎn)生的根源,找出解決問題的根本,從而完善制度、提升效益,達(dá)到增強(qiáng)企業(yè)競爭力和推動企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)。各單位“一把手”是審計整改的第一責(zé)任人,被審計單位是問題整改責(zé)任主體,對審計發(fā)現(xiàn)問題要列出整改清單,排出時間表,實行對賬銷號。要建立長效整改機(jī)制,杜絕類似“牛皮鮮”或頑疾再現(xiàn)。

會上,集團(tuán)內(nèi)部審計部門及各二級集團(tuán)分別作2023年內(nèi)部審計工作報告。